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我局全面开展审计整改落实“回头看”
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近期,局审计处对局属各单位开展审计意见整改落实情况督导检查“回头看”,经过审计回访审计意见整改落实情况得到好转,有效促进局属各单位内部管理规范化。

据悉,本次“回头看”对已审单位审计意见整改的贯彻落实情况,保证有关问题整改到位而安排的一项专项检查工作。预计11月30日以前完成督导检查工作。

截止10月31日,督察组已对局属108、112、115102、106、114、105、117地质队、投资公司、实验室、地调院、环境院、基础公司13家单位(公司)进行审计督导检查从检查的情况看,13家单位(公司)对审计意见高度重视,成立了审计整改工作小组,制定了审计整改方案,对会计基础工作及会计核算部分存在的问题基本整改到位;但对于合同管理、债权债务管理、固定资产管理等问题大多数单位整改力度不够、进展缓慢。





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